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绵阳市安州区纪律检查委员会
2021年部门预算编制说明

发布日期:2021-08-12 11:20 来源: 安州区纪委监委 作者:安州区纪委监委 阅读次数: 字体:[  ]

一、基本职能及主要工作

(一)中共绵阳市安州区纪律检查委员会职能简介。

一是主管全区党的纪律检查工作;

二是主管全区行政监察工作;

三是负责调查处理区级党政机关各部门、各乡镇党的组织,企事业单位党组织和区委管理的党员领导干部违纪违规案件,决定或取消案件中党员的处分,受理党员的控告和申诉;

四是负责调查处理区政府各部门、各乡镇政府及其工作人员违纪违法违规行为,并作出处分决定,受理监察对象的检举、控告和申诉;

五是开展本区纪检工作和行政监察工作的宣传教育;

六是开展纪律检查和行政监察工作的调研;

七是做好纪检监察干部管理、培训、审核;

八是组织实施全区基层站所负责人以上领导干部廉洁自律自查自纠,负责选人用人、提拔领导干部的检查监察,纠正损害群众利益的不正之风;

九是负责落实上级纪委和区委、区政府交办的有关任务。

(二)中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年重点工作。

1.强化政治纪律,保障决策部署落细落实。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导新时代纪检监察工作高质量发展的思想武器,严明政治纪律和政治规矩,持续强化党内监督,督促各级党委(党组)切实担负起党内监督的主体责任,准确把握运用监督执纪“四种形态”,强化党员干部教育管理监督,确保中央、省、市、区各项重大决策部署得到坚决贯彻执行。

2.强化日常监督,巩固拓展作风建设成效。深挖细查违反中央八项规定精神问题,深化形式主义、官僚主义问题整治,加大通报曝光力度。持续推进群众身边的不正之风和腐败问题等专项治理,坚决铲除涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题,推动党风政风持续向好。做好“阳光政务”,加快“安州清风”百姓监督平台建设,更好发挥群众监督和舆论监督作用,不断提升群众获得感、满意度。

3.强化执纪问责,巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。精准运用监督执纪“四种形态”,坚持“老虎”“苍蝇”一起打、违纪违法问题一起查,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。深化“以案促改”,加强警示教育,积极发挥案件治本功效。

4.强化队伍建设,提高履职能力水平。全面加强机关党的建设,锻造过硬政治品格,培育斗争精神。动态完善纪检监察人才库,加大后备干部培养,健全调训制度,提升队伍专业化水平。做好村级建制调整改革“后半篇”文章,推动乡镇、村级纪检组织建设、能力建设,推进纪检监察工作高质量发展。

二、部门预算单位构成及部门概况

中共绵阳市安州区纪律检查委员会为一级预算单位。绵阳市安州区纪律检查委员会单位编制数为84名,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)79名,事业编制 3名,工勤编制2名。单位实有在职人员总数83人,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)79人,事业编制3人,工勤编制1人;离退休10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共绵阳市安州区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2172.99万元,支出包括:一般公共服务支出1910.68万元、社会保障和就业支出129.59万元、卫生健康支出32.08万元、住房保障支出100.64万元。中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年收支总预算2172.99万元,比2020年收支预算总数增加846.42万元,主要原因是人员调入和增加了标准化谈话场所建设、百姓监督平台建设等项目经费。

(一)收入预算情况

中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年收入预算2172.99万元,其中: 一般公共预算拨款收入2172.99万元,占收入总额的100%,较2020年1326.57万元增加846.42万元;无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无其他资金。   

(二)支出预算情况

中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年支出预算2172.99万元,其中:基本支出1107.59万元,占支出总额的51%,较2020年增加143.07万元。项目支出1065.4万元,占支出总额的49%,较2020年增加703.35万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算2172.99万元,比2020年财政拨款收支总预算增加846.42万元,主要原因是人员调入和增加了标准化谈话场所建设、百姓监督平台建设等项目经费。

收入包括:一般公共预算拨款收入2172.99万元;支出包括:一般公共服务支出1910.68万元、社会保障和就业支出129.59万元、卫生健康支出32.08万元、住房保障支出100.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款2172.99万元,比2020年预算数增加846.42万元,主要原因是人员调入和增加了标准化谈话场所建设、百姓监督平台建设等项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1910.68万元,占88%、社会保障和就业支出129.59万元,占6%、卫生健康支出32.08万元,占1.4%、住房保障支出100.64万元,占4.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2021年预算数为845.10万元,主要用于机关单位人员工资和日常运转等支出。

2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为17.77万元,主要用于专网视频会议系统拓展延伸工作、纪检监察内网维护、标准化谈话场所运行维护等经费支出。

3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)2021年预算数为300万元,主要用于大案要案查处、留置案件办理等经费支出。

4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2021年预算数为747.63万元 ,主要用于标准化谈话场所建设、安州清风百姓平台建设、区纪委档案室建设、内网安可设备替换和建设项目、廉政文化宣传、纪检干部培训、社会评价工作专项调查等经费支出。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2021年预算数为0.19万元,主要用于奖励金支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为85.55万元,主要用于机关职工基本养老保险缴费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为42.78万元,主要用于机关职工职业年金缴费。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为1.26万元,主要用于支付抚恤和生活补助。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为32.08万元,主要用于为职工缴纳工伤、生育、失业保险等支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为100.64万元,主要用于位职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出1107.59万元,其中:

人员经费830.19元,主要包括:基本工资、津贴补贴、抚恤和生活补助、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费275.96万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、全区纪检监察办案人员补贴、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助1.44万元,主要包括:抚恤和生活补助、奖励金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市安州区纪律检查委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数19万元,其中:公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费12万元,无因公出国(境)经费。

(一)公务接待费2021年预算较2020年预算无变化。

2021年公务接待费计划用于开展各项公务活动,主要是保障执纪监督工作顺利开展。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,SUV车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费12万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障

执纪监督工作顺利开展。

八、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

公用经费275.96万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、全区纪检监察办案人员补贴、福利费、其他交通费用。

(二)政府采购情况

2021年,中共绵阳市安州区纪律检查委员会安排政府采购预算665.63万元。主要用于标准化谈话场所建设、安州清风百姓平台建设、内网安可设备替换和建设项目等经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中共绵阳市安州区纪律检查委员会固定资产总额407.6万元。单位保留车辆4辆,其中越野车2辆,轿车2辆。

2021年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指区财政用于财政信息化建设等方面的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。